Competenze
L'Ufficio controllo interno si occupa di:
- Supporto per le attività relative all’attuazione del ciclo di gestione della performance e redazione del Piano della Performance Gestione del ciclo della performance
- Supporto alla valutazione della performance individuale del comparto dirigenza
- Gestione dei rapporti con OIV/NdV e supporto alle sue attività
- Controllo strategico - Predisposizione del PEG obiettivi e relazione della performance
- Adempimenti in tema di obblighi di trasparenza e anticorruzione per gli organismi partecipati in stretta collaborazione con il Controllo di Gestione
- Individuazione delle tipologie di atti da controllare e svolgimento dei relativi controlli secondo le scadenze previste ed i criteri fissati
- Supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per la predisposizione della relazione annuale sull’attuazione delle misure intraprese
- Controllo di regolarità amministrativa successiva sulle determinazioni, sui contratti e sugli altri atti adottati dai dirigenti e predisposizione di direttive agli uffici al fine di risolvere le criticità rilevate e verifica esecuzione azioni di allineamento ai rilievi formulati
- Attuazione, per la parte di competenza, delle misure di prevenzione della corruzione individuate nel Piano
- Supporto ai Dirigenti per l’analisi, la determinazione del livello di rischio corruttivo, l’individuazione delle ulteriori misure di prevenzione per i singoli procedimenti
- Aggiornamento costante dell’Anagrafe degli Amministratori ed attuazione degli obblighi di pubblicazione individuati nel PTTI
- Predisposizione, monitoraggio e aggiornamento della sottosezione PIAO – Rischi corruttivi e trasparenza
- Esecuzione di specifiche ispezioni o indagini su interi procedimenti amministrativi in caso di riscontrate anomalie nello svolgimento dell’attività amministrativa
- Procedura di nomina rappresentanti del Comune nelle partecipate
- Attività di segreteria del Comitato di Direzione
- Indagine annuale di costumer satisfaction su servizi interni
- Attività di segreteria per la Commissione di Controllo e garanzia